## Documentation Index Access the complete documentation index at: https://www.zoho.com/de-de/books/help/llms.txt Use this file to discover all available documentation pages before proceeding. # USt. im Verkauf Die USt. ist sowohl in den Verkaufs- als auch in den Einkaufstransaktionen Ihres Unternehmens enthalten. Es gibt verschiedene Methoden, wie die USt. auf Verkäufe berechnet wird, abhängig von der Region und der USt.-Behandlung Ihrer Kunden. In Zoho Books wird die USt.-Behandlung Ihres Kunden berücksichtigt und die mit dem Artikel verbundene USt. wird automatisch ausgefüllt. ### Verkäufe innerhalb Deutschlands Um eine Verkaufs- (Rechnungen, wiederkehrende Rechnungen, Vorschussrechnungen, Angebote, Verkaufsaufträge, Gutschriften) transaktion für Ihren Kunden in Deutschland zu erstellen, * Gehen Sie zu _Verkäufe_ und wählen Sie eines der Module aus. * Klicken Sie auf die Schaltfläche **+Neu** in der oberen rechten Ecke der Seite. * Wählen Sie den Kunden aus, dessen USt.-Behandlung **Heimatland** ist. ![USt.-Behandlung Heimatland](/de-de/books/help/images/vat/vat-in-sales/home-country.png) * Ordnen Sie die relevanten USt.-Sätze für Ihre Artikel zu. * Nachdem Sie die erforderlichen Details eingegeben haben, klicken Sie auf **Speichern**. ![Standardrate](/de-de/books/help/images/vat/vat-in-sales/home-country-std.png) **Hinweis:** Wenn Sie eine Verkaufstransaktion für einen Kunden in Deutschland erstellen, können Sie keine anderen USt.-Sätze aus EU-Ländern mit den Artikeln in dieser Transaktion verknüpfen. ### Verkäufe außerhalb Deutschlands innerhalb der EU Für Verkäufe (Rechnungen, wiederkehrende Rechnungen, Vorschussrechnungen, Angebote, Verkaufsaufträge, Gutschriften), die außerhalb Deutschlands, aber mit anderen EU-Ländern getätigt werden, hängen die USt.-Sätze von der USt.-Behandlung Ihres Kunden ab. #### Für EU-USt.-registrierte Kunden Laut den USt.-Vorschriften Deutschlands müssen, wenn Ihr Kunde in einem EU-Land lebt und eine USt.-Registrierung hat, alle in der Transaktion ausgewählten Artikel mit dem Nullsatz (0%) USt. verknüpft werden. **Hinweis:** Wenn Sie in der Transaktion nur Dienstleistungen auswählen, sind diese automatisch für _Reverse Charge_ berechtigt und müssen mit dem Nullsatz (0%) USt. verknüpft werden. Um eine Verkaufs- (Rechnungen, Angebote, Verkaufsaufträge, Gutschriften) transaktion für Ihren USt.-registrierten Kunden in der EU zu erstellen, * Gehen Sie zu _Verkäufe_ und wählen Sie eines der Module aus. * Klicken Sie auf die Schaltfläche **+Neu** in der oberen rechten Ecke der Seite. * Wählen Sie den Kunden aus, dessen USt.-Behandlung **EU - USt.-registriert** ist. ![USt.-Behandlung EU-USt.-registriert](/de-de/books/help/images/vat/vat-in-sales/eu-vat.png) * Ordnen Sie **Nullsatz \[0%\]** in der _USt._\-Spalte für Ihre Artikel zu. * Nachdem Sie die erforderlichen Details eingegeben haben, klicken Sie auf **Speichern**. ![Nullsatz](/de-de/books/help/images/vat/vat-in-sales/eu-vat-zero.png) #### Für EU-Kunden ohne VAT-Registrierung Laut den deutschen VAT-Vorschriften, wenn Ihr Kunde in einem EU-Land lebt und nicht für VAT registriert ist, haben die Artikel in seinen Verkaufstransaktionen entweder die Standard-VAT-Sätze oder die VAT-Sätze, die mit seinem **Lieferort** verbunden sind. Um eine Verkaufstransaktion (Rechnungen, Angebote, Verkaufsaufträge, Gutschriften) für Ihren nicht VAT-registrierten Kunden in der EU zu erstellen, * Gehen Sie zu _Verkäufe_ und wählen Sie eines der Module aus. * Klicken Sie auf die Schaltfläche **+Neu** in der oberen rechten Ecke der Seite. * Wählen Sie den Kunden aus, dessen VAT-Behandlung **EU - Nicht VAT-Registriert** ist. ![VAT-Behandlung EU Nicht VAT-Registriert](/de-de/books/help/images/vat/vat-in-sales/eu-non-vat.png) * Ordnen Sie die relevanten VAT-Sätze des Landes in der _VAT_\-Spalte für Ihre Artikel zu. **Hinweis:** Wenn der Gesamtbetrag der Transaktion über 10.000 EUR liegt, sollten die Artikel in Ihrer Transaktion mit den VAT-Sätzen des Landes Ihres Kunden verbunden sein. * Nachdem Sie die erforderlichen Details eingegeben haben, klicken Sie auf **Speichern**. ### Verkäufe außerhalb der EU Gemäß den deutschen VAT-Vorschriften müssen, wenn Ihr Kunde außerhalb der EU lebt, alle in seinen Verkaufstransaktionen ausgewählten Artikel mit dem Nullsatz (0%) VAT verbunden sein. Um eine Verkaufstransaktion (Rechnungen, wiederkehrende Rechnungen, Retainer-Rechnungen, Angebote, Verkaufsaufträge, Gutschriften) für Ihren Kunden außerhalb der EU zu erstellen, * Gehen Sie zu _Verkäufe_ und wählen Sie eines der Module aus. * Klicken Sie auf die Schaltfläche **+Neu** in der oberen rechten Ecke der Seite. * Wählen Sie den Kunden aus, dessen VAT-Behandlung **Übersee** ist. ![VAT-Behandlung Übersee](/de-de/books/help/images/vat/vat-in-sales/overseas.png) * Ordnen Sie **Nullsatz \[0%\]** in der _VAT_\-Spalte für Ihre Artikel zu. * Nachdem Sie die erforderlichen Details eingegeben haben, klicken Sie auf **Speichern**. ![Nullsatz](/de-de/books/help/images/vat/vat-in-sales/overseas-zero.png)